广州税务筹划费用大概多少,广州税务筹划费用大概多少钱

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于广州税务筹划费用大概多少的问题,于是小编就整理了5个相关介绍广州税务筹划费用大概多少的解答,让我们一起看看吧... 显示全部

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于广州税务筹划费用大概多少的问题,于是小编就整理了5个相关介绍广州税务筹划费用大概多少的解答,让我们一起看看吧。

  1. 什么是税务筹划?
  2. 如何为实体企业做整体税务筹划?
  3. 税务筹划的基本方法有哪些?
  4. 房屋中介公司的税筹?
  5. 税务筹划前景?

什么是税务筹划?

税务筹划,来源与国外。

税务筹划,是国内外均认可的一种企业税收优化手段。

广州税务筹划费用大概多少,广州税务筹划费用大概多少钱
(图片来源网络,侵删)

税务筹划的根本原则是:遵守现行的法律法规,合法性尤为重要。

税务筹划,贯穿企业整个运营流程

税务筹划,说到底,就是减少企业的纳税成本,减轻企业的税负,从而助力企业更好的发展

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我是北京雏菊控股集团的税务策划人员对于企业节税而言,很是重要的,如果又一些不懂的问题可以咨询我,专门针对企业节税减免税问题,帮助很多的企业不再有税负压力欢迎大家咨询

智慧财税服务商省心办为您解答:

税务筹划是指通过对涉税业务进行策划,制作一整套完整的纳税操作方案,从而达到节税的目的

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省心办税务筹划是一个全方位的概念,涉及到纳税人纳税事务的各方面,但纳税筹划不能违背国家有关的法律、法规。税务筹划是企业的一种理财活动,是指纳税人为实现经济利益最大化的目的,在国家法律允许的范围内,对自己的纳税事项进行系统安排,以获得最大的经济利益。

税务筹划有利于实现企业价值股东权益最大化,所以许多纳税人都乐于进行筹划。但是,如果纳税人无原则地进行纳税筹划,就可能达不到预期的目的。

省心办税务筹划目前服务客户数量超过12000家,年收入同比增长率达到100%,毛利率达到70%,客户一年以上存续比例超过90%,获得了良好的用户口碑。

关于【税务筹划】:

税务筹划≠偷税漏税,【税务筹划】其实就是在业务发生前通过对经营投资、理财等活动的事先筹划和安排。合理合法的税务筹划可使企业不交冤枉税,节约企业成本费用,实现利润最大化目标,实现税务零风险

为什么国家支持税务筹划,且合法化?

美国富兰克林曾说过:“世界上只有两件事情不可避免:一是死亡,二是税收。”

虽然税收不可避免,但我们可以在法律允许的情况下,以合法的手段和方式减少缴纳税款

税务筹划往往是利用***给予的税务优惠政策以及企业特性税种,在业务***发生之前进行合理筹划。是在法律允许范围内,而偷税漏税是在业务***发生后非法手段节税。

金税三期之后,大数据比对下,税务纠错会非常容易!曾经十几年不找你的税务局现在会主动联系你了!偷税漏税已经成为过去式,税务正规化是必然的趋势。

大趋势下,各企业面对沉重的税负,都不得不寻找突破口!税务筹划就是一个很好的方法

税务筹划 合理节税

如何为实体企业做整体税务筹划?

这个问题不好回答,一百个公司,会有一百种税务筹划的思路。

说说我的一点小想法吧。

可能很多想做税务筹划的朋友,首先想的是用什么法子少交增值税少交所得税。知道高新技术公司可以省所得税,说那去注册一个;知道小规模纳税人只有3%的税率,立马说那登记为小规模纳税人。

我想这可能陷入了常说的:用战术上勤奋掩盖战略上的懒惰

税务筹划之前还是应该先理解公司的实际业务,知道公司税负的关键点在哪里,才好对症下药。并没有一套可以放之四海而皆准的法子,让所有公司都能通用。

比如,建筑行业最大的痛点是营改增以后税率提高,且不容易拿到[_a***_],那核心要解决的就是这个问题。再比如咨询行业最希望解决的是高利润带来的高所得税税赋,税务筹划的重点也就需要放在企业的组织形式以及合作关系

类似的问题,还有业务方案选择对税赋的影响

比较典型业务如“买一赠一”销售促销,如果赠品真作为赠品视同销售,那可就是额外的一块增值税。所以,如果是本公司自己的产品,应该做成降价销售,若赠品是别的公司产品,则应该视同打包销售。

很多老板其实都知道 ,不开票个人账户是最省钱的法子,然后,财务人员也只好“助纣为虐”听之任之。然后就是“买发票”、“代开***”,都是不用费力气就能赚来的钱。可是,这恰恰就是最大的税务风险,轻则数倍的罚款,重则是牢狱之灾。

税务筹划的十大方法:

1,利用企业性质节税(小规模,个体户,总分公司还是母子公司,总分公司可以合并纳税,如广州公司盈利500万,北京公司亏损500,合并纳税,利润为0,不用交税,母子公司独立母公司盈利500万,交25%企业所得税,子公司huiqun亏损500,不用交税)

2,业务拆分(增值税为什么有6%,16%,比如买空调,可以分为卖空调交16%增值税,安装费交6%增值税)

3,改变供应链

4,改变经营方式

5,改变交易地点和方式(税收洼地

6,重组,合并,分立

7,利用税收优惠政策(高新技术企业,研发费用加计扣除75%)

8,转移利润

9,利用外部专家

实体企业的整体纳税筹划,从盈利模式开始!

透彻的讲,就是从企业怎么赚钱的业务梳理开始。

例如马云的抽水马桶方式,淘宝、阿里等都是建平台让第三方来卖东西,就是赚服务的钱,税率从13%变成6%。而刘强东的京东的直营店模式,就是赚卖产品的钱,税率为13%。

同样是B2B,而税率一个是13%,另一个为6%。

当然,到了后期,刘强东也逐步加大了第三方开店的比例与力度,除了商业上的考虑以外,税负的算计也是一个重要因素。

实体企业的整体纳税筹划,从顶层设计开始!

简单的讲,就是从企业的主体设计开始。

例如,很多实体企业都有研发、生产、销售等三大环节。

如果研发是内部的一个部门,则研发费用进入管理费,对增值税没有抵扣的***;而如果将研发部门独立为企业的一个子公司,就可以将研发费用作为生产成本取得***进行抵扣。

更进一步也可以将企业的利润在不同主体之间规划,将利润放在研发公司,那么取得6%的研发增值票,进行抵扣;而研发公司可以利用小微企业的政策优势,将所得税率降到10%甚至5%;再狠一点,利用10万以内,免增值税政策。则税负就在合法利用财税专业技术与国家税收优惠政策的双重设计下,降到最低增值税+企业所得税只有5%,真正是轻装上阵。

税务筹划的基本方法有哪些?

企业常见的税收筹划方式有:

1、转换纳税人身份进行税收筹划。如个人独资企业、合伙企业因不具有法人资格,因此不交企业所得税的,而按个人所得税中的"经营所得"纳税。

2、利用税收优惠政策进行税收筹划。就是要吃透税法,对符合税收优惠条件的,充分享受税收优惠,如果有少部分条件不满足时,可以创造条件或通过挂靠方式,来享受税收优惠待遇

3、***用分劈法进行税收筹划。如企业出租配套设施齐全的办公楼,要按租金的12%缴纳房产税。签租赁合同时,可分成两个合同签,一个办公楼租赁合同,一个是设备租赁合同。后者是不交房产税的。

4、通过改变会计处理方法达到税收筹划的目的。如:选择不同的存货计价方法、固定资产折旧的年限、方法的选择等,达到多扣费用、成本,缩小税基,从而达到当期少纳税的目的。

5、纳税期的递延法。企业实现递延纳税的一个重要途径,就是***取有利的会计处理方法,对暂时性差异进行处理。通过处理使得当期的会计所得大于应纳税所得,出现递延所得税负债,即可实现纳税期的递延,获得税收上的好处。

7、转让定价筹划法。即通过关联企业不符合营业常规的交易形式进行的税收筹划。当然,这种税收筹划方式的税收筹划空间有限,因为税法对这种价格一般有最低价格限制。

不同的企业在不同的时期有不同的税收筹划方式,应相机而动。严格遵循税法的规定,不被处罚,把纳税风险降低到最小,也是税收筹划的一个方面。上面的税收筹划方式不能孤立***用,应把税收筹划作为一盘棋,系统地、全面地考虑,不能按下葫芦浮起瓢。

税务筹划是一个非常大且对专业知识有很强的要求工作,不是说哪些方法就可以做到大幅度的减轻税负的,税务筹划不是闭着眼睛侃侃而谈,毫无底线的给企业出各种不靠谱的方案,要结合企业的实际情况和当下的税收政策来制定符合企业实际情况的税务筹划方案,税务筹划的最终结果是让企业既可以适当减轻税负又最大可能性的避免税务和法律风险。我认为目前想要真正做好税务筹划最基本的方法其实只有两种:企业自身发生情况和外部政策环境

一、 企业自身发生情况

这里指的是企业目前所处的行业所涉及到的税收政策,根据企业目前所能享受到的税收优惠政策,在了解了企业实际经营的前提下,适当筹划企业可以享受的税收政策,在不改变企业财务大环境的前提下去适用税收优惠政策。比如:小型微利企业的税收优惠政策,部分小企业在申报税务时职工人数或应纳税所得额均符合小型微利企业标准,但是资产总额或应纳税所得额会超出,导致企业无法享受小型微利企业的税收优惠政策。

还有就是结合企业实际的发展,可以考虑企业做各种对税收政策有利的科技项目财政项目,例如高新技术企业,所得税税率为15%,研发费用加计扣除等等,这些科技项目不改变大幅度去改变企业的财务,只需要做到规范归集即可达到,同时还可以申请***补贴

也曾看到过很多税务筹划的方案,什么改变企业的企业类型、改变折旧政策,加速折旧,本人觉得这种筹划方案说说就行了,根本不对企业负责,对于企业来说风险太大,改变企业类型这个方案更是可笑,有限公司怎么改变为个人独资企业?不是说说就可以改的,只能注销再重新注册,但是企业未来业务怎么办,个人独资企业虽然税上有优惠,但是在业务领域个人独资企业很难去开展市场;改变折旧、加速折旧,这种方案中突然加速折旧会计上属于改变企业会计政策,会很大程度上被税局怀疑调节利润进而查账,经得起税局现场查账?

税务筹划是在了解企业实际的运营情况下,结合税收政策,在不引起重大税务风险的前提下去筹划可以减轻税负的方案。

1、使用外资企业资质

国内对外资企业有税收优惠政策,因而国内内资企业 可以业对外引入资金,后享受税收优惠政策;

2、选择一个税收优惠政策好的地区

因为在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业,都可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时,可以有目的地选择以上特定区域从事投资和生产经营,从而享有更多的税收优惠。

3、特殊行业节税

比如对服务业的免税规定:托儿所、幼儿园、养老院、残疾人***机构提供的养育服务,免缴营业税。

婚姻介绍、殡葬服务,免缴营业税。

首先强调一点,任何所谓的税务筹划都是建立在合法合规,不伤害公众利益及国家利益为前提的。

税务筹划有三个特点

一是合法性。

前段时间网红带货主播薇娅偷税漏税的事情就是因为听信了某些中介机构所谓的税务筹划方案,但是其方案是建立在不合理、不合法的基础上,最终还是受到了处罚。所以税务筹划最重要的还是要合法。

二是整体性。

我们要从不同税种维度综合考虑增值税、所得税等其他附加税总税费问题也还要从时间维度考虑过去、现在及将来。涉及多个经营主体的还需要从整体去考虑各个经营主体的税收情况。

三是预先性。

所有的筹划应当是事前的,应当是预先的,在有指导、方案及***的前提下施行,否则谈不上税务筹划。

税务筹划基本方法有以下几点:

一是不同的企业组织形态。

关于这个问题回答如下:

1.一个是要注意整体筹划,要在不影响企业整体经营发展的前提下进行筹划。因为大量案例说明,绝大多数倒闭并不是因为税收筹划不当倒闭的,往往是企业经营发展出了问题。

2.税收筹划一定要事先谋划,不能腰里别锄头,水到便开沟。因为一旦经营业务活动已经形成事实,筹划就没有什么空间了,就是依法执行政策的问题。

3.税收筹划要注意充分享受国家税收优惠政策。就是结合企业特点,把国家给予的税收优惠政策享受好。如果条件具备的,及时享受。如果条件不具备的,要创造条件享受。比如高新技术企业税收优惠,如果企业有可能,可以积极主动创造条件申请高新技术企业认定等。

4.注意利用重大重组交易活动的税收筹划。重大重组交易活动涉及多税种优惠政策的享受,但是具体享受条件又有差异,因此在重组交易活动中应综合考虑。

5.要注意利用好关联交易活动。关联交易并不是谈虎色变,符合独立交易原则的关联交易活动是没有任何涉税风险的。实际上很多企业合法关联交易利用好,会降低整体税负水平。

6.要注意税收优惠政策的临界点问题。比如目前的小微企业所得税政策、增值税小规模纳税人政策 都要政策临界点的问题,实务中也是需要注意的。

房屋中介公司的税筹?

房屋中介一般是收入大,人工成本高。要降低整体税务的正确做法:1.事前筹划;2.财务税收知识雄厚足够了解国家税收优惠政策;3.通过业务规划做出一定的税务架构规划4.在筹划过程不只看眼前、着眼企业未来⋯

税务筹划前景?

税务筹划是企业优化税务负担、合法避税的重要手段,其前景广阔。随着国际税收合规要求的提高和税制改革的不断推进,税务筹划将成为企业重要的战略工具。

有效的税务筹划可以帮助企业降低税收成本,提高经营效益,增强竞争力。同时,税务筹划也有助于优化***配置,推动经济发展。尽管税务环境复杂多变,但通过合理的筹划和专业的[_a1***_]支持,企业可以在合法范围内最大限度地减少税负,实现可持续发展。

税务筹划是一种合法的方式,通过合理的税务规划,企业可以合法地降低税负,提高利润。随着税法的不断完善和税务部门的加强监管,税务筹划的前景越来越受到重视。

未来,税务筹划将更加注重合规性和透明度,同时也需要更加专业和高效的税务筹划服务。税务筹划将成为企业实现财务目标的重要手段之一。

到此,以上就是小编对于广州税务筹划费用大概多少的问题就介绍到这了,希望介绍关于广州税务筹划费用大概多少的5点解答对大家有用。

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dfnjsfkhak 2024-04-27 07:42 0

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